你好,学员。新年好 进项税是,购买的时候企业支付的税费 分录 借原材料 应交税费应交增值税(进项税) 贷银行存款

请问用进项留抵税额抵减增值税欠税这个会计分录怎么去理解?
老师。增值税进,销项税额怎么理解? 购进货物是进项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 销售货物是销项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 到时候是怎么向税务局缴税的,抵扣进项税额是怎么理解
请问本期进项税额大于销项税额多出来的进项税额怎么处理,要做会计分录吗?要做的话分录怎么做?还是不做处理等抵扣再做会计分录
怎么理解进项税从销项税额中抵扣?
抵扣进项税额是什么意思?怎么理解抵扣进项税额?怎么抵掉的?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
销项税是销售货物,向消费者收取的税费 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税)
应交税费贷方表示增加,借方表示减少
应交税费贷方表示增加,借方表示减少
销项税贷方表示增加,可以理解为公司暂时收取了销项税,到时候需要把这个税费交给税务局,可以这么理解吧?那进项税怎么理解呢
销项税贷方表示增加,可以理解为公司暂时收取了销项税,到时候需要把这个税费交给税务局,可以这么理解
进项税,是企业自己支付的,可以用销项税抵扣的,差额计入税务局
增值税=销税-进税 这是差额就是需要交给税务局的,是吧进税销税都是各自核算自己的,进税当时就给卖方了,我们公司卖产品得来的销税,销税和差额到时候一起交给税务局,这样理解可以吗
增值税=销税-进税 这是差额就是需要交给税务局的
差额交给税务局就可以了,销税不用交是吧。要不就交多了
差额交给税务局就可以了,销税不用交,是的,学员