是的,需要开发票交增值税的哈

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
尊敬的老师,您好!我初次干财务,基础薄弱,单位主营打水井,通过招投标承揽工程,在去年承揽了10眼财政项目为牧区牧民打井工程,合同中只约定了每眼机井5万元,10眼机井共计50万元;另外,合同中没有约定自筹资金一项,要求每一眼机井,老乡向我单位交自筹资金0.5万元,10眼井自筹资金共计5万;验收完工后,我单位开具增值税发票50万元,我单位肯定可以把财政拨下来的工程款这块资金50万元确认收入,对另外一块自等资金5万元是否可以确认收入?因为我们的主管局要求把5万的牧民自等资金中的2万元转给本糸统的其他单位,另外的自等资金3万,主管局允许我单位自由支配(这3万肯定是属于我单位的款项了),请问:①在老乡向我单位交来自筹资金共计5万时,怎样记会计分录?时隔几个月后②转给本糸统的其他单位的自筹资金2万元,怎样记会计分录?③确认留到本单位支配的3万元自筹资金,怎样记会计分录?
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
请问老师,收到加盟店违约金5万元,只要是因为加盟店没有按照疫情防控要求去做,因此违约而收到的违约金,请问我单位收到这笔违约金需要缴纳增值税吗?需要给加盟店开具发票吗?
老师好,我们与乙方签订了买卖合同,我们是卖方,把货物发给乙方后,乙方没按规定时间付款,我们起诉到法院,最终法院判乙方支付违约金给我们,另外连我们的律师费也要赔给我们,我们已经按照价外费用给乙方开了违约金的发票,律师费只开了收据给他们,但对方要求我们律师费也要开发票。请问,这笔律师费需要开发票吗?对方能都凭我们的收据税前扣除?
老师,上海的受益人备案怎么操作呢?
全国统一规范电子税务局操作指南2025年的发一下
老师好,受益人填表那个,怎么做,有流程吗
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,我们是建筑公司,今年一月份开了一张50万的发票,但是对方只付了20万元,另外30万元转到其他方付,其他方就要开发票才能付款,请问可以把50万的发票做部分冲红吗
老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊
老师,小规模企业,30之内的,这个收入,进那个可能啊
报表存货里面含:原材料,库存商品,周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品,其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?