你好 1.8月1日,从外地采购原材料一批,价款100000元,增值税13%,增值税专用发票及账单等结算凭证已到,货款已用存款支付,材料已入库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2.8月10日,企业的生产车间领用原材料50000元,其中生产A产品用料30000元,生产B产品用料20000元。 借:生产成本,贷:原材料 3.8月26日,A产品完工并验收入库,实际成本42000元。 借;库存商品,贷:生产成本 4.8月29日,A产品全部出售,增值税专用发票上注明的价款是70000万,增值税为9100元,款项暂未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
老师,我们是一般纳税人制造业,进项发票能是1%的普票吗
装卸搬运货物到知道地点,具体开哪类发票,谢谢
朴老师,电商各平台的账单只反应该店铺对应主体绑定的公户的资金收支?
一般纳税人,清包工,可以开 3 个点普票吗
老师,独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?