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老师,今年9月份给代账公司一年的代账钱,对方开了普票,这部分还没做账,然后11月拿回账套,代账公司退了剩下的钱,这部分怎么做账?科目怎么写

2022-11-23 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 10:30

你好,学员 借管理费用 贷银行存款

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快账用户1123 追问 2022-11-23 10:32

代账公司又退回来余额怎么做

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齐红老师 解答 2022-11-23 10:32

代账公司又退回来余额怎么做 冲减管理费用科目的

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你好,学员 借管理费用 贷银行存款
2022-11-23
同学,你好 开具红字发票,分录的话,红字冲之前的收入
2020-10-19
你好,这个是预付的吗?如果是预付的话,这个往来科目不对。
2023-03-24
同学你好 1、以前费用都入过账了,发票回来,只用把原来的红冲掉,再做个正的就可以。 借:成本费用-负数(原来数) 借:成本费用(发票数) 2、而且我司也开出去了一部分销售发票,这要怎么做账呢? 答:借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-10-21
学员你好,如果发票开给你们,你们也开出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
2022-10-21
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