你好,卖出去的话,与买进1万不含税没有什么必然关系啊
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
就是 我们在购买商品时 商家或许会选择分劈技术来进行少交税 将商品价格分为 设计服务 安装服务 商品本身三部分进行出售 那我们在购买此商品时 比如空调 我们购买时所支付的金额是不是就已经包含了这三个部分呢 那如果是这样 那我们所收取的增值税发票只有一张 那企业在交税时候那边还可以分成三项服务进行交税吗
老师您好,比如说我们买进来商品是1万不含税,我们卖出去的话是在成本价的基础上乘以13增值税得出来是11300,那请问这样算法是否正确
老师,如果我们老板不要票,比如哈他有两个公司,一家小规模,一家一般纳税人,他买货进来不要票100万,然后卖出去的话他走小规模账户,这样一来他不交增值税,但是要交企业所得税,这样划算吗老师????从税务上来说
老师,我们公司要和抖音合作,网红直播卖鞋,以批发价给直播公司,但是直播公司让我已销售价确认收入,比如我这个鞋批发价是80 ,网红卖200 一双,按理来说,我只按批发价确认收入,但直播公司让我按200确认收入,说这样就有市场占有率,账好看点,其他的差价,他以服务费的方式开发票给我,这样的话,我还得在批发价的基础上把税加进去、把快递费加进去,在加点毛利,这样算下来可能太麻烦了,算不好,会亏钱,老师,您给想想办法,那个方法 算账又简单,又明了?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
你好,我的意思是买进来是不含税,那我是不是要把1万换算成含税价得出来11300,然后卖出去是不是在11300基础上再算上税金,然后在把利润加进去还是说11300本身就是含税价,卖出去后只要把利润算上就可以
你好,是的,是这样的
是把利润加进去还是说11300本身就是含税价,卖出去后只要把利润算上就可以,这样么
你好,在含税购进的基础上%2B你单位需要实现的利润,就是含税的售价
明白了,谢谢您
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。