你好,他已经认证了,他开红字信息表,然后你们单位开红字发票,只针对错误的那一个就可以了,其他的不影响。

老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
老师好,我们是销售方,之前开具了一张发票(有清单)其中有一个产品税率用错了,购买方已抵扣,购买方可以只开这个产品的红字申请单吗?如果可以部分红冲,影响其它产品的进项税吗?
老师,我们上月给对方开了带清单的专票,对方已认证,这月对方要退回红冲,对方得开红字申请表,对方开了一张红字申请表而且只是列出了原来清单中的2个产品,没有列出原清单中的所有产品项目列出,那我们开红冲发票时是不是也只能开出其中这2个产品项目,不能红冲原清单中所有产品项目了呀?可以吗?
终端销售,客户买了我们几个产品,想抵税用的 让我们开用品一批,但是不开具体明细,如果对方抵扣了,对我们有没有影响。这种发票按道理他们不可以抵扣的
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
老师,问个问题,我工程施工里计提工资薪金是200万,但是整年的工资发生额是190万,有10万计提的是去年的工资,但是我工资没有进费用科目,都是在工程施工里,我汇算的时候用不用调增这10万
老师。我们养老院一般纳税人免征。收到捐赠款2000。需要给对方开具发票。开发票是免税还是?
25年第四季度的企税出口收入栏的金额与税务系统导出的免抵退申报汇总表中(出口销售额-人民币)栏的合计数不一样,是什么原因呢
老师你好!咨询个问题:总公司在分公司不知情下单方面注销了分公司,因为分公司有暂估,这样分公司会不会有税务遗留问题。
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的