同学你好 是其他应收款哦 但是你用其他应付款的话就一直用其他应付款

老师其他应付款贷方余额是公司欠老板还是老板欠公司?
其他应付款-老板个人借方余额100万,是不是老板欠公司100万,就是应收款?
老师,其他应付款和其他应收款都有老板的名字,其他应收款借方2万,其他应付款贷方47万,这样是不是公司还欠老板45万
老师,去年老板买房的时候从公户出了100万,做的账是借其他应付款-小王100万,贷银行存款100万,然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万,这个100万当时就是给法人买房子用的,现在公司欠法人的这个83万能不能跟其他应付款王抵消掉,直接做分录借其他应付款-法人83,贷其他应付款-小王83万,这样可以么?
其他应付款有余额贷方300万,是公司欠老板,利润分配贷方400万,那如果,借利润分配300万 贷其他应付款300万,会不会牵扯个税分红
老师,当时借法人款的时候,是这样记账的, 借:银行存款,贷其他应收款-xx 。现在还款,怎么记账呢?
给公司员工发福利是不是也要申报个税
工商年报时地址是写做工商年报时最新的地址吗?还是写去年年底的地址
收入记入当月还是上月呀,甲方说发票有问题,又红冲开了一张
老师,我在10月在快帐上用固定资产模块录入了购入分录,然后对方公司因开错发票在11月开了负数发票,重新开了正确发票给我,我怎么样在快帐软件上把10月份的那笔冲掉?
请问老师,学堂的视频,可以转存到微信没
什么条件下,发生的费用计入长期待摊费用
老师,请问没有设置预收账款科目,预收账款做在了应收账款的贷方,现在资产负债表的应收账款金额是负数,这个怎么处理呀?可以只调表,把应收账款里的预收账款分列出来填写在预收账款里,但是不调账吗?
老师好,我想问下年终奖我们25年5月份已经计提发放了24年的,计提和申报都在25年做了,这个如果26年要发年终奖的话,直接做在26年可以吗,还是要在25年12月份账计提一下,然后25年5月份的那个到时候汇算清缴调增呢
老师 我们开票多,但是没成本发票,可以暂估吗,一般可以暂估多少金额,多长时间呢
那就实际上就是老板欠公司的钱,但我不能调整它,为什么呢
那年底之前要还回来的呀