你好 财务人员 是否把60元转到公户上呢?
老师请问,上个月对方公司汇错了一笔款到我们公司,已经入了财务手续费和其他应付款,这个月我们把钱退给他,那这个手续费应该怎么处理呢?
老师,有一笔运费1700元,客户连货款一起转款到我公司公户,不开发票,1700运费已经由业务垫付给顺丰,顺丰把发票开给了客户,现在业务来公司报销,账务处理咋做呀?
请问空运公司给我们转了一笔叉车费退款60元,我司已付款2000元 已收到空运公司发票。这笔客户私下转给我们业务,业务把钱转给财务人员,请问财务人员应该怎么处理呢?
请问空运公司给我们转了一笔叉车费退款60元,我司已付款2000元 已收到空运公司发票。这笔客户私下转给我们业务,业务把钱转给财务人员,请问财务人员转入公司账户应该备注什么?对方的票需要重开吗
我们有一笔9千元的业务,客户当初说公户走流程麻烦,私人把钱转给我们销售员了,销售员代收把钱转到我们公司账户,结果这个月客户的公司又从公户把钱付了一遍,导致我们现在收了两笔9千元,该怎么处理?
老师,到新单位交接,税务方面,用不用看下,他的报表和电子税务局都能不能对上这些啊,具体都需要看什么,有什么注意事项
老师,老板要保护公司的中层吗
你好老师,减资怎么操作
你好老师,监控设备销售和安装的企业,是分别核算那,税率都是多少,
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师,这个分录怎么做呢,谢谢
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
财务人员还没转,财务人员不知道怎么做
你好,财务人员把60元款项转入公户 借:银行存款 贷:营业外收入或者冲销成本费用
请问老师,需要备注什么吗? 那相应的发票需要退回去给客户那
请问老师,需要备注什么吗? 那相应的发票需要退回去给客户那
你好 不需要备注什么的
财务人员就这样把钱转给公司就好了?客户不用给委托书吗
您好 这个可以不用的
好的呢,谢谢老师
60元金额太小了没有必要委托书