直接分配法 机修分配率=1200/(5000-200)=0.25 供电=2400/(2000-400)=1.5 其他条件发一下

假定甲工厂设有机修和供电两个辅助生产车间。2017年5月在分配辅助生产费用以前: 机修车间发生费用1200万元,按修理工时分配费用,提供修理工时5000小时,其中供电车间200小时; 供电车间发生费用2400万元,按耗电度数分配费用,提供供电度数2000万度,其中,机修车间耗用400万度。 要求:采用交互分配法分配辅助生产费用。 (1)计算交互分配的费用分配率 (2)计算辅助生产车间对外分配的费用 机修车间对外分配的辅助生产费用= 供电车间对外分配的辅助生产费用= (3)计算对外分配的费用分配率 机修车间对外分配率= 供电车间对外分配率= (4)计算辅助车间外各受益对象分配的辅助生产费用
3. 假定甲工厂设有机修和供电两个辅助生产车间。2017年5月在分配辅助生产费用以前: 机修车间发生费用1200万元,按修理工时分配费用,提供修理工时5000小时,其中供电车间200小时; 供电车间发生费用2400万元,按耗电度数分配费用,提供供电度数2000万度,其中,机修车间耗用400万度。 要求:采用交互分配法分配辅助生产费用。 (1)计算交互分配的费用分配率 (2)计算辅助生产车间对外分配的费用 机修车间对外分配的辅助生产费用= 供电车间对外分配的辅助生产费用= (3)计算对外分配的费用分配率 机修车间对外分配率= 供电车间对外分配率= (4)计算辅助车间外各受益对象分配的辅助生产费用
某企业设有供电和机修两个辅助生产车间,本月供电车间供电88,000干瓦时,其中机修车用电8,000千瓦时,产品生产车间用电60,000千瓦时,基本生产车间照明用电6,0002时,企业管理部门用电14,000千瓦时;本月机修车间修理总工时为8,480小时,其中仍车间480小时,基本生产车间6,000小时,企业管理部门2000小时。根据辅助生产成本用账,在交互分配前,供电车间待分配费用29,120元机修车间待分配费用26,880元。要求:(1)按直接分配法分配辅助生产费用(2)编制有关的会计分录。
假定甲工厂设有机修和供电两个辅助生产车间。2019年1月在分配辅助生产费用以机修车间发生生产费用1200万元,按修理工时分配费用(假定不存在固定资产后续前资本化问题),提供修理工时5000小时,其中,供电车间200小时:供电车间发生生产费用2400万元,按耗电数分配费用,提供供电数2000万千瓦时,其中,机修车间0万千瓦时,其他车间耗用工时和耗电度数如表2-31所示。该企业辅助生产的制北费用不通过“制造费用"账户核算。待分配辅助生产费用及劳务数量机修车间,修理工时4800,修理费用1200,供电车间,供电数1600万千瓦时,供电费用2400,合计3600,基本生产耗用,机修车间,修理工时,第一车间3000,第二车间1200,小计4200,供电车间,供电数,第一车间,900万千瓦时,第二车间,400万千瓦时,小计1300,行政管理部门耗用,机修车间,修理工时,400,供电车间,供电数300万千瓦时,销售部门耗用,机修车间,修理工时,200,供电车间,供电数150万千瓦时,分别使用直接分配法,交互分配法,
假定甲工厂设有机修和供电两个辅助生产车间。2019年1月在分配助生产费用以前,机修车间发生生产费用1200万元按修理工时分配费用(假定不存在固定产后续支出资本化问题).提供修理工时5000小时,其中供电车间200小时:供电车间发生生产费用2400万元按耗电数分配费用,提供供电数2000万千瓦时其中机修车间耗用400万千瓦时,其他车间耗用工时和耗电度数如表2-31所示,该企业生产的制造费用不通过制造费用”账户核算
老师您好,对方给提供的水土保持监测方案并按该方案实施出具监测报告,请问该业务发票上的税收分类编码属于其他咨询服务还是研发和技术服务
老师去年亏损498036.56今年四季度盈利295636.98元申报四季度的企业所得税时能弥补去年的亏损吗
公司参加产品展览会期间所发生的餐费,交通费,可以全出在销售费用的展览费吗?
公司以收取租金为收入,多个客户将支付押金,押金会在平台扣除付押金的手续费,也会退回退押的手续费,就最后的净额作为收入,由于其中一个客户押金付多了,导致净收入也变多了,现在押金账户也不足退押,公司直接充值到平台的一万押金,怎么做账 将收入和往来账做平 怎么做分录
公司收到投资款怎么做账
设立分公司也是需要注册新的营业执照是吗?办好营业执照经营了是在分公司当地独立做账纳税吗?还是汇总到总公司纳税啊?
请问水产企业不办理核定抵扣,还使用凭票抵扣方式申报增值税,这样取得农户手中农产品发票的,可以按照买价9%抵扣进项税吗
我是母公司会计,子公司合并到母公司,两家之间往来账母公司应该付给子公司钱,但是金额不一致,子公司比母公司多1000元,还查不到原因,这1000元入到母公司账上时应该走到哪个会计科目?
厂房装修摊销是按合同上标记完工日期开始摊销还是按照收到发票
老师,我公司是子公司。我们员工节假日的工会福利是由总公司发放到员工的账户上,节假日的时候总公司发放给员工的由子公司支付给总公司。我们在发工资的时候,子公司有扣回员工的个人部分。这种情况,怎么做账?