你好; 没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的

老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师,上个月,别人开给我们一张发票1000,不含税884.96,税额115.04,当时,我没有抵扣,这张票已入账,待抵扣进项税额115.04,后来,我开具一张红字信息表,当时,选的是,购买方未抵扣开具红字,上传后,对方开负数给我们了,现在,我在勾选平台中,勾选不到这张票了,该怎么处理
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?这个信息表谁来开有要求规定吗
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
一般人进项勾选在哪个平台
如何成长为一个财务经理
老师,你帮我看看这个老师,每个月未开票收入都要如实申报吗?
我现在刚在一家公司做内帐, 这内账有好几个月都没人跟, 之前的数据很乱, 是用办公表格处理的。 想问一下您, 有其他好用的专门针对内账的财务软件推荐吗?[抱拳]
您于2026年03月10日收到了待确认的报关单,请您及时进入出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。 老师请问这个是什么意思啊?
老师,汇算清缴,财务报表用12月的,还是要用调整过后的?
老师,扣税点是什么意思?
一般纳税人出租有形动产给个人或个体户需要缴纳印花税吗
没抵扣也没做账
我已经开具了红字信息表你好好看看我描述回答我好吗
你好; 那你退了 就行了。 不操作其他的; 你没有认证你去开红字信息表干嘛; 去删除了
本来我没抵扣只需要退给他们收到的专票抵扣联他们自己开红字信息表即可,可能由于物流遗失了发票联的原因,对方非得让我们开红字信息表,电话都能打爆了就给开了未抵扣的红字信息表
你好1; 丢失了的话; 到时 你就去操作抵扣了才行的; 不然你这个开红字信息表; 会可能异常的
现在冲红后抵扣,已经找不到这张发票了咋办??
现在我再抵扣已经查不到被红冲的发票了,请问我该怎么处理?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
说话啊,你咨询一下老师问清楚再回答我的问题
你好 找税务局专管员给你删除信息表; 你开错误了; 你认证都没有做; 不能购买方去开红字信息表的; ;
这个月报税也没用不合适的提示呀
上个月我做的是未抵扣开具好吗
你好; 不对哈; 要去删除了 ; 不是说没有提示 就操作是对的; 我给你说的 应该怎么操作的步骤; 自己去操作下
删除后我重新开具红字信息表后,让对方重新负数专票吗?
你好 ; 你都没有认证; 直接退给销售方; 销售方自己去开红字信息表 开红字发票红冲; 不是你去开哈;