你好; 没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的

老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师,上个月,别人开给我们一张发票1000,不含税884.96,税额115.04,当时,我没有抵扣,这张票已入账,待抵扣进项税额115.04,后来,我开具一张红字信息表,当时,选的是,购买方未抵扣开具红字,上传后,对方开负数给我们了,现在,我在勾选平台中,勾选不到这张票了,该怎么处理
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?这个信息表谁来开有要求规定吗
一个地址注册几家公司是不是也可以?
老师,投标项目报价部分需要PDF版本,比如前几页盖章了,后面的几百页不需要盖章,那可以把不盖章的部分直接弄成PDF版本可以吗?
2026年查到2025年有一张发票用重复了,怎么调账
工商年报怎么报呀,数据是根据那个财务报表来报
老师,有建筑行业的实操群吗
老师我们在深圳开了一家新公司税务还没有弄完可以申请社保U盾先吗
2026年社保基数是按照2025年的平均工资确定吗?
老师,我们收到一年的租金,那么开票是按月开票。请问需要怎么记账和申报收入呢
你好,老师,我想问下我们公司有个直播运营公司,运营公司给电商店铺公司开票的话店铺公司是一般纳税人的话可以开专票嘛?
请问老师#小规模电商公司用什么会计制度
没抵扣也没做账
我已经开具了红字信息表你好好看看我描述回答我好吗
你好; 那你退了 就行了。 不操作其他的; 你没有认证你去开红字信息表干嘛; 去删除了
本来我没抵扣只需要退给他们收到的专票抵扣联他们自己开红字信息表即可,可能由于物流遗失了发票联的原因,对方非得让我们开红字信息表,电话都能打爆了就给开了未抵扣的红字信息表
你好1; 丢失了的话; 到时 你就去操作抵扣了才行的; 不然你这个开红字信息表; 会可能异常的
现在冲红后抵扣,已经找不到这张发票了咋办??
现在我再抵扣已经查不到被红冲的发票了,请问我该怎么处理?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
说话啊,你咨询一下老师问清楚再回答我的问题
你好 找税务局专管员给你删除信息表; 你开错误了; 你认证都没有做; 不能购买方去开红字信息表的; ;
这个月报税也没用不合适的提示呀
上个月我做的是未抵扣开具好吗
你好; 不对哈; 要去删除了 ; 不是说没有提示 就操作是对的; 我给你说的 应该怎么操作的步骤; 自己去操作下
删除后我重新开具红字信息表后,让对方重新负数专票吗?
你好 ; 你都没有认证; 直接退给销售方; 销售方自己去开红字信息表 开红字发票红冲; 不是你去开哈;