同学你好 这个用进口的吧 你还可以抵扣进项 你用退运你还得把退的税退回去太麻烦
老师,我们采购了一批货物,用于外贸出口的,已经有报关单了,本来是要退税的,但是现在不退了,只做了免税申报,那这个进项税额要怎么处理?
老师,你好,请教一下,我们有一票货因质量问题有一小部份要退回,已出口报关的(报关单是几个单合在一起的,有办理退税了),今年1月份出口的.这个要怎么处理?谢谢!
申报出口数量(52000.0)大于出口报关单(535220210520828112019)剩余可使用数量(0.00),其中已申报退税(0.0),已开具代理出口货物证明(0.0),已办理退运证明(52000.0),请确认是否存在多退或重复退税情形,请问申报退税自检出现这个问题是什么原因?要怎么解决呢?
外贸A公司向供应商B公司购买了一批货,然后卖给国外C公司,C公司几个月收到货后发现质量问题,并将货全部退给A公司,因退运时间过长,A公司办理货物退运缴纳了进口关税跟增值税。(B公司当时开了增值税专用发票,A公司收到后并申请了出口退税。退款已收。),现在A公司可以直接将退回来的货卖给国内其他公司吗? 另外已经申请过的退税是否还要返还给税务局?
老师,我现在有一批货物出口后由于各种原因,现在退回中国国内,按照进口的方式交了增值税和关税,那么现在还要再次出口,那么还用原来的那张进项采购发票做出口 退税吗?(第一次出口没做退税就退回了),还有关税是不是也抵扣成本
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
老师,每年的4月份都要提交上一年出口收汇的情况表到税务那边,这个到时候怎么处理,会不会说虚增收入
同学你好 这个不会的
老师,账务又怎么处理呀
同学你好 你做进口的分录 借库存商品 借进项 贷银行存款