你好,如果是一样的产品。

有老师在吗?想咨询一下,公司收到预付货款10万,总价20万,实际发货金额2万。现在客户要求先开票,可以先把预付款发票10万开出来吗?还是只能根据实际发货2万开出来?
请问老师这个月客户开来的发票是12万,实际支付只10万,那多开的金额放下个月做,等于是下个月少开2万,可以吗?
老师,请问下我们给客户开了发票,结果客户要现金折扣,扣10万元,那这部分是可以作为财务费用支付吗?还是下次开票少开10万元发票
如果一笔合同款是10万,客户只付了2万,让开个人发票,这个发票的金额是先开2W,尾款付完再开剩下的8W吗?还是可以有其他的开法?
老师上午好!公司2月份付了一笔工程款,发票金额3万,银行付款2万、挂应付帐款一万。但这个月发现发票金额开错了,想叫对方重新开2万的金额。 请问老师二月份的凭证可以附3月份开出的发票吗?还是2月份的2万元先做预付,等3月份重新开票再做费用?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
是一样的产品,是不是做账时就在摘要栏说明一下就可以了?
你好,可以的,可以备注一下。