学员你好,以前年度损益调整要调整报表期初数的
未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 ,老师我本年度使用了以前年度损益,然后导致报表这个等式不等了,但是检查也没有问题,资产负债表是平的!不知道哪里出问题了
请教老师,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润,根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗?
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
损益调整后,报表期初数和账不一样,报表年初数利润加本年利润表累计数不等于本年未分配利润,报表是平,但和账里显示不一样,差损益调整,这个怎么弄!
老师,年末报表未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 ,资产负债表,与利润表符合这个勾稽,那是不是以后报表都是这样有差额吗?还是到下一度可以调平呐?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
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请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
假如是待摊费调整↓摊多了,调回去科目怎么写,账利润亏的,不考虑所得税
你帮写分录看看
借*长期待摊费用 贷*以前年度损益调整 借*以前年度损益调整 贷*利润分配-年初未分配利润
我是这么做的, 账上面未分配处润是见减少了。但资产负债表上面,还是原来的数呢
报表年初数得手工调整
难道未分配利润最后这个 要用网负数在借方?
难道未分配利润最后这个 要用负数在借方?
不是的,系统以前年度损益调整没办法自动取数
那表不对怎么调
手工改期初未分配利润和期初长期待摊费用