你好。多交的一分钱计入营业外支出就可以了。其他的不用其他的不用调整。
老师好,年底结转应交税费应交增值税(一般纳税人),发现转出未交增值税借方(留抵数)比申报表上的留抵数多1分钱。这个我该怎么调整?
老师,一般纳税人2月份的一张增值税发票开多了,进项税额比实际账上多,我在本月申报增值税的时候增值税申报表自动生成的是全部的进项税额,这种我还得需要填到进项税额转出一部分吗?
小规模纳税人增值税申报表应交的增值税比实际的前面税额多交几分钱这个账务怎么处理? 例如申报表交了117 但实际票面税额是116.6
老师,小规模增值税申报时候,比实际开票多了一分钱的误差,系统自动取数的,改了就申报失败了,这个1分钱怎么做账啊
老师,小规模纳税人交税时报表自动生成税额比实际多1分钱,从结转增值说到体现要多交这分钱的分录怎么写?
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗