您好,临时性一次的话,是可以的

老师您好,我们是餐饮公司,经营范围里有“会务服务”这一项,能开场地费发票吗,还是只能开会务服务
我公司是酒店有限公司 经营范围只有餐饮和住宿,我能开超出范围的发票吗, 临时性业务需要开一张装饰服务的发票
公司给我们提供酒店管理,开具的发票税目是生活服务-酒店管理 ,这样合适吗 经营范围有酒店管理
老师我们公司经营范围有租赁服务,但是客户要求开住宿服务发票,请问一下这个住宿服务类的印花税是多少?我据实开票,开住宿服务可以吗?
老师,我们饭店租了一个园区,租的是一楼,自己盖的二楼,现在退租了,房东说把二楼装修的钱退给我们。我们开什么发票?我们执照上的经营范围有餐饮服务,住宿服务,劳务服务,场地租赁。
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
谢谢 老师
不客气的,祝您开心