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可以帮我看看我这里是哪里不对,怎么会有差额?12月的社保个人部分是495.14元啊

2022-11-24 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 17:26

你好,您的问题不完整,可以补充一下吗?您是您账面的余额对不上,对吗?

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快账用户7193 追问 2022-11-24 17:28

老师,图片在这里

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齐红老师 解答 2022-11-24 17:39

去店的事务局去电子税务局下载版完税证明上看一下扣费明细。

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齐红老师 解答 2022-11-24 17:39

去电子税务局下载版完税证明上看一下扣费明细。

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你好,您的问题不完整,可以补充一下吗?您是您账面的余额对不上,对吗?
2022-11-24
你好,第一个月是这么算的,第二个月每个月都需要累积起来的,用累计收入减去这个累计扣除)*税率-之前预缴
2023-02-13
甲:长期股权投资600 无形资产200%2B6=206 银行存款104  贷:主营业务收入300 固定资产清理350 资产处置损益150 应交税费——应交增值税(销项税额)(300%2B500)*13%=104 银行存款6 借:主营业务成本200 贷:库存商品200 乙: 借:库存商品300 固定资产500 应交税费——应交增值税(进项税额)(300%2B500)*13%=104     贷:长期股权投资500 投资收益100 无形资产100资产处置损益100 银行存款104 满意的话麻烦评价一下,谢谢!
2022-06-25
您好 是您结账的时候金额没写对 应是116957.47 您结账的时候写的113796.46
2023-12-11
这两个金额也不对呀,借方和贷方的金额也不对,你是不是有其他的固定资产。
2023-12-11
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