同学你好,哪里不明白呢?

3.中国公民李某为甲公司销售主管,有一个孩子,读小学;李某为独生子,父母已年满60周岁。2019年李某有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元;每月缴纳的“三险一金”2700元;每月偿还首套住房贷款本息。(2)3月发表文章取得稿酬收入6000元。(3)9月为某培训机构授课取得课酬3000元。(4)12月1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。已知:相关专项附加扣除由李某按扣除标准的100%扣除。要求计算:(1)李某1-3月份工资应预扣预缴个人所得税税额?(2)李某3月份稿酬所得应预扣预缴个人所得税税额?(3)李某9月份课酬所得应预扣预缴个人所得税税额?(4)李某2019年综合所得应缴纳的个人所得税税额?(5)李某12月财产租赁应缴纳的个人所得税税额?
.公民李某是高校教授,2019年取得以下收入(本题中均不考虑其他税费因素):(1)每月取得工资12000元,12月份取得全年奖金12000元。(2)1月1日将私有住房出租一年,每月取得租金收入3000元,符(合市场价格水平),当年3月发生租房装修费用2000元。(3)3月份,为A公司进行讲学,取得酬金20000元,A公司并未代扣代缴应纳的个人所得税。(4)4月份,出版一本专著,取得稿酬40000元。(5)5月份,为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为李某代缴个人所得税。(6)7月份,出访丙国,在丙国举办讲座取得酬金收入10000美元,主办方扣缴了个人所得税500美元(汇率1:6.4)。(7)10月8日,取得当年1月1日存人款项的利息收入1000元。要求:(1)计算李某2019年的各项收入应缴纳的个人所得税。(2)计算B公司应代为负担的个人所得税。(3)A公司应负有何种税收法律责任。
假设李奕2019年度收入明细如下:(1)每月取得工资12500元,企业按工资总额的2%扣缴医疗保险、8%扣缴养老保险、10%扣缴住房公积金。12月份取得全年奖金24000元。(2)7月1日,将私有住房出租半年,每月取得租金收入2800元(符合市场价格水平),当年7月发生出租房装修费用2000元。(3)3月份在A公司进行讲学,取得酬金20000元,A公司并未预扣预缴应纳的个人所得税。缴款(4)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元。出版社已按规定预扣预缴了个人所得税。(5)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元.该公司已为李奕预扣预缴了个人所得税。(6)7月份购买体育彩票获奖25000元,按规定缴纳了个人所得税。(7)10月9日,2013年10月9日存入的一年期存款50000元到期,存款利率2.5%。另外,李奕有一个小孩在读大学,父母均已60岁以上,且百己为独生儿子要求计算个税应纳税所得额
假设李奕2019年度收入明细如下:(1)每月取得工资12500元,企业按工资总额的2%扣缴医疗保险、8%扣缴养老保险、10%扣缴住房公积金。12月份取得全年奖金24000元。(27月1日,将私有住房出租半年,每月取得租金收入2800元(符合市场价格水平),当年7月发生出租房装修费用2000元。(3)3月份在A公司进行讲学学,取得酬金20000元,A公司井未预扣预缴应纳的个人所得税。缴款14)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元。出版社按规定预扣预繳了个人所得税。15)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元.该公司已为李奕预扣预缴了个人所得税。(6)7月份购买体育彩票获奖25000元,按规定缴纳了个人所得税。(710月9日,2013年10月9日存入的一年期存款50000元到期,存款利率2.5%。另外,李奕有一个小孩在读大学,父母均已60岁以上,且百己为独生儿子要求计算个税应纳税所得额
假设李奕2019年度收入明细如下:(1)每月取得工资12500元,企业按工资总额的2%扣缴医疗保险、8%扣缴养老保险、10%扣缴住房公积金。12月份取得全年奖金24000元。(27月1日,将私有住房出租半年,每月取得租金收入2800元(符合市场价格水平),当年7月发生出租房装修费用2000元。(3)3月份在A公司进行讲学学,取得酬金20000元,A公司井未预扣预缴应纳的个人所得税。缴款14)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元。出版社按规定预扣预繳了个人所得税。15)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元.该公司已为李奕预扣预缴了个人所得税。(6)7月份购买体育彩票获奖25000元,按规定缴纳了个人所得税。(710月9日,2013年10月9日存入的一年期存款50000元到期,存款利率2.5%。另外,李奕有一个小孩在读大学,父母均已60岁以上,且百己为独生儿子要求计算个税应纳税所得额
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗