仓库实际有存货的吗 没有的话什么原因不一致
老师,公司库存太大怎么处理呢?
老师请问,暂估库存太大,能怎么处理一下呢?实际库存不大,一直挂着要怎么做呢?
账上库存太大,但不再销售了,库存怎么处理呢
老师好,公司的招待费太大,怎么处理呢
你好老师,库存太大,实际上没有这么多,这个咋处理
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
没货,虚的
你好,红冲就可以的。你是暂估的吗?还是有发票的?
有票,怎么处理呢?
你好进项转出 红冲
怎么红冲呢?能做分录吗?
老师,麻烦你做分录看看
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
钱都付了呀
进项转出,是要交税了呀
你虚增的怎么可能付款?
那这个钱付给了谁?
虚开的票
为了进项
虚开的这个钱支付给了谁?如果是你老板的话,把钱要回来的。
预付款也很大
就是付款又退给老板了,对不对呀
虚开发票一般是这个情况的。
账上挂了存货500多万,预付款1000多万
预付账款在哪个科目有余额的?借方余额还是贷方余额?
借方余额
借方余额这个就是你单位提前。
借方余额就是你单位提前支付的。
是工业企业,产成品库存就没有
可能这钱开票,多余的又转老板私户了
那就是原材料金额大,把上面的库存商品改成原材料。