同学你好 借销售费用 贷应付职工薪酬 2.借销售费用推广费 贷银行存款600000 3.借银行 借财务费用利息收入负数
乙公司为增值税一般纳税人,2019年12月份发生经济业务如下:(1)12月5日,以银行存款支付办理银行承兑汇票的手续费2000元。(2)12月13日,计算应交房产税9000元、车船税6000元。(3)12月31日,分配销售人员工资50000元,职工福利费7000元。要求:写出每个业务的会计分录。
甲公司于20x7年3月12日购入一台不需要安装的机器设备,以银行存款支付价款1000万元,增值税117万元。该机器设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为原值的4%。2x10年,该机器设备出现了减值迹象,经测试,2x10年12月31日该机器设备的可收回金额为510万元,预计还可使用5年,预计净残值为10万元。2x12年9月22日,甲公司将该机器设备:出售,收取价款400万元,增值税68万元,以银行存款支付清理费用5万元。(1)计算20x7年该机器设备应计提的折旧额。(2)判断2x10年12月31日该机器是否发生了减值?如果发生了减值,计算减值损失的金额并编制会计分录。(3)计算2x11年该机器设备应计提的折旧额。(4)编制甲公司2x12年9月22日处置该机器设备的会计分录。
20x7年5 月10日,甲公司以620 万元(含已宣告但尚未领取的现金股利20万元)购入乙公司股票200万股作为交易性金融资产,另支付手续费6万元,5月30日, 甲公司收到现金股利20 万元。20x7年6 月30日该股票年股市价为3.6元,20x7 年8月10日,乙公司宣告分派现金股利,每股0.20 元,8月20日,甲公司收到分派的现金股利。至12月31日,甲公司仍持有该交易性金融资产,期末每股市价为3.4 元,20x8年1月3日以630万元出售该交易性金融资产。假定甲公司每年6月30日和12月31日对外提供财务报告。 要求:为甲公司编制相应会计分录(注意:交易性金融资产需列明细账,单位: 万元)。 1、20x7年5 月10日购入股票2、20x7年5月30日收到现金股利 ,3、20x7年6月30日 4、20x7年8月10日 5、20x7年8月20日 6、20x7年12月31日 7、20x8年1月3日,出售股票款项存入银行 8、20x8年1月3日,结转累计公允价值变动
据以下信息权查发生制写利润表华发公司2021年7月发生下列经济业务:1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价数50000元;2)12日,销售产品200000元,其中160000无于7月15日收到存入银行,余下40000将于9月收回3)16日,收到6月份提供芳务的收入数10000元存入银行4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货5)21日,用银行存款支付第二季度(至6月份)房45000元6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;8)7月28日,用银行存款支付下半年的房60000元其中本月应分担10000元;9)30日,用银行存款支付月水电费40000元;10)31日,分年初已付款的保险费2000元。
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢