你好。你好,有计提也有结转。是先计提。然后是期末结转损益。

老师,我把本月的业务全部登记完毕之后,是不是应该做结转本月增值税,计提税金及附加,月末结转这些处理
老师,扣款了的税金及附加,期末也要结转吗?结转到哪个科目那?是自动结转吗?
老师,月末是“结转”还是“计提”税金及附加,摘要是写哪个?
老师,房开企业预缴增值税每个月月末要结转到未交增值税吗?预交附加税是月末计提还是待开发项目达到完工条件,相应的收入及成本结转损益时,将预交附加税结转至税金及附加科目?
老师, 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转? 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢? 借:税金及附加 贷:应交税费—城建及附加 贷:应交税费—教育 贷:应交税费—地方教育 贷:应交税费—印花税 贷:应交税费—个人所得税
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
借:税金及附加,贷:应交税费-应交城市维护建设税/教育费附加… ,这个分录是计提吧?
你好。你好,是的,这个是正确的。
是的,这个是计提的分录。