你好,在你的开票系统里面,发票管理,负数发票开具,根据上面的提示点发票号码代码就可以的。

4月份开的发票电子普通发票,现在客户要退货,请问发票是直接红冲吗
老师好!1月份开具的发票,现在发生部分退货,怎么开具红字发票?普票可以部分红冲吗?
5月份开的增值税电子普通发票,现在因客户部分金额退款,怎么开红字发票?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
4月底给客户开了发票,5月初发现发票错误,跟客户沟通后开红字发票,请问老师在5月申报增值税上应该如何填报?因为有涉及红字发票数据?
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
谢谢 我之前做账是借:银行存款 贷:应收账款-xx 借:应收账款-xx 贷:主营业务收入-xx 应交税金-增(销),现在部分金额冲红了,分录要怎么写?
借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。