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4月底给客户开了发票,5月初发现发票错误,跟客户沟通后开红字发票,请问老师在5月申报增值税上应该如何填报?因为有涉及红字发票数据?

2023-05-11 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 15:13

同志,发票与男子发票会相抵,抵完后按余额金额申报

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齐红老师 解答 2023-05-11 15:14

同志,红字发票与蓝字发票会相抵,抵完后按余额金额申报

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相关问题讨论
同志,发票与男子发票会相抵,抵完后按余额金额申报
2023-05-11
你好,一正数一负数正好抵扣了,不需要再填写了。
2023-06-06
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用
2020-06-04
同学你好 可以认证的哦
2021-06-28
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