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进项税额转出的分录是怎样的,

2022-11-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 14:18

借:原材料等,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5806 追问 2022-11-25 14:19

如果是直接转到成本,是不是可以借主营业务成本,贷应交税金

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齐红老师 解答 2022-11-25 14:21

是的没错, 是这样的

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快账用户5806 追问 2022-11-25 14:22

转出后,月底是不是要结转

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齐红老师 解答 2022-11-25 14:28

你好,不要 的,这种情况 不要的这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户5806 追问 2022-11-25 14:30

好的,老师,收到退的增值税,就是出口企业的退税,这个是怎样做分录的

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齐红老师 解答 2022-11-25 14:49

你好申报:借: 应收出口退税款(增值税,贷:应交税金-应交增值税(出口退税) 借:银行存款 贷: 应收出口退税款(增值税)

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快账用户5806 追问 2022-11-25 14:51

可以不写申报的这个分录吗,直接写收到的,有影响吗

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齐红老师 解答 2022-11-25 15:01

你好, 是不可以的,要规范处理

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