您来正常,按照营业额来记账的 确定应收账款,贷主营业务收入

我有超市营业执照和餐饮营业执照,都是个体户,我承包了一家KTV的厨房和超市,流水都是走我账户过的,每个月分30%的营业额给KTV,30%给餐饮,40%是超市。我的流水很大,但是超市批发东西只有清单,没有发票。餐饮只有买菜付款记录,也没有发票。3月1号后税务根据商户码查账征收,我的税收怎么计算缴纳?每天KTV收入1W左右。
餐饮公司,包厢收入,是按照每天的营业额来记账还是按开票系统来记账,因为10月的营业额都没收到钱,11月开票才收款的,这个怎么记会计分录
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!
郭老师,我们出口0税率,可以退税的,改免税,还要在申报退税那填数据,然后没有应退税额,交附加税那些吗
老师:有没有电玩儿行业的真账实操
外贸企业,同一批产品的采购发票日期晚于销售发票,有什么影响吗
汇算的所得税不退,后期能抵扣不
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
那我的开票系统就不记了吗,老师,那我报税按照什么来核酸
你好,咱营业额里是包含开发票的部分,还包含没开发票的,所有的,所有的都要归到收入里面的,开发票的也要包含,不开发票的也要包含的。报税就按咱所有的收入来申报的。
老师,你看这是我们9月的收入,实际上这些10月才开发票的,那我开发票就不用做了么,还是9月分录全部做未开票,不太懂这个,9月虽然只是发生了,但都是挂账收入,9月并没有开票,10月开票收入发票就不做,是不是就对不上了
你好同学,如果确定九月份的业务,十月份会开发票,我们就等到发票开了以后再确定收入就可以了。
嗯,咱不要做未开票收入了,因为这样容易乱。
那就根据开票系统里的来么
你好,先依据开票系统里的来确定,然后呢,如果说有明确不用开发票的那种,也是在当月直接确定无票收入的。