你好,增值税税率是多少

一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
甲企业为增值税一般纳税人,本月销售给汽车修理厂(小规模纳税人)某应税消费品,开具增值税专用发票上注明的价款为11.3万元,以成本价转给统一核算的门市部某应税消费品20万元,门市部当月取得含税收入28.08万元。计算该纳税人当月应纳消费税税额。
某制造企业为增值税一般纳税人,本月销售给一汽车修理厂(小规模纳税人)某应税消费品,开具增值税专用发票上注明的价款为11.3万元,以成本价转给统一核算的门市部某应税消费品20万元,门市部当月取得含税收入28.08万元。计算该纳税人当月应纳消费税税额。
老师,本月开票含税10万,未开票含税20万,超市一般纳税人,本月应交增值税怎么计算呢
公司一般纳税人,本月销项专票开了20万,普票开了3万。那本月进项是开进来23万@不交增值税了,还是开20万进项不用交增值税?
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
不知道,不知道在哪里看
没税率没法算呢哦
在哪里可以看到税率呢?老师
你好你要根据货物销售明细来确认税率,比如说您卖的是一般货物增值税税率就是13%,卖的水果,税率就是9%。