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老师你好,我们公司想买一批莲花清瘟捐赠给学校,这算是公益性捐赠吗?需要缴税吗?税这方面怎么说

2022-11-25 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 17:51

你好,交税 视同销售缴纳增值税 你们通过公益性的捐赠 可以抵扣利润的12%,超过的在三年内抵扣。

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快账用户6857 追问 2022-11-25 17:54

老师什么是通过公益性的捐赠啊?

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齐红老师 解答 2022-11-25 17:57

你好,就是你当地的红十字会或者是县级以上的政府。

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快账用户6857 追问 2022-11-25 17:59

比如我们到年底利润是100万,捐赠40万的药物。只能抵12万的利润。其余的三年内再抵?

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快账用户6857 追问 2022-11-25 18:00

如果没有通过公益性捐赠 那么就和销售货物一样 缴纳企业所得税是吧?

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齐红老师 解答 2022-11-25 18:03

是的,是的,就不允许抵扣所得税。

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快账用户6857 追问 2022-11-25 18:04

视同销售的话 我们有成本票可以抵所得税吗?

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齐红老师 解答 2022-11-25 18:04

你好,借营业外支出,这个营业外支出不允许抵扣的。

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快账用户6857 追问 2022-11-25 18:05

好的,谢谢

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快账用户6857 追问 2022-11-25 18:05

如果是公益性捐赠就不算视同销售了吧?

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齐红老师 解答 2022-11-25 18:10

不管公益性的还是负公益性的,它都属于视同销售,只是抵扣企业所得税的时候,一个允许抵扣,一个不允许抵扣。

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快账用户6857 追问 2022-11-25 18:11

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2022-11-25 18:16

不用客气 工作顺利

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你好,交税 视同销售缴纳增值税 你们通过公益性的捐赠 可以抵扣利润的12%,超过的在三年内抵扣。
2022-11-25
同学你好 寺院是非营利组织吧
2022-06-20
1.必须按照实际的经济业务入账。无论是否取得发票,会计处理必须按照实际的经济业务入账,不能因此而不进行账务处理或使用其他发票冲抵该项费用。 2.应将该支出作为预付账款进行处理。由于未取得发票的成本费用支出将会影响企业的应纳税所得额,企业需要多交企业所得税,这对企业的运营会带来一定的负面影响。因此,将该支出归为预付款并不妥当。 3.询问对方是否能够到主管税务机关代开发票。这样在账务处理上更加方便,并且可以在税前进行扣除,减轻企业的负担。 4.如果对方不愿意去税务机关代开发票,企业也可以自行前往税务机关开具发票,并且代缴各项税费,将代缴税费从中扣除。
2023-10-19
福利费那个,如果你没有超过14%,那那三项都是填一样的金额。
2022-03-04
您好,1是否符合公益性捐赠标准?
2022-03-29
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