您好,专票3%是不免税的,就是申报的时候,专票部分全交

最新的增值税政策,小规模纳税人没有45万限制,开具普票免征,开具专票3%,我有点不理解,例如开具50万普票,又开具40万专票,是专票40万交税,还是这90万全部交税,
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
老师,你好!小规模开具专票3%,要怎么交税,有没有免税?季度不超过45万。我对专票到底有没有免税不清楚,(普票是全免的,这个我理解了),谢谢!
老师,小规模纳税人开了专票就没有季度30万这个免税了对吗?这30万季度免税仅仅只对普票是不是?
老师,小规模纳税人,如果这个季度普票没有超30,额外又开了15万的专票。我想问那这个普票还免不免增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那只免开具的普票是吧?开了专票后,其他的税(城市税等也需要一起也要交纳了对吗?
嗯对,是这个意思的