你好同学,其实,我跟你说,可能课程里讲的他是比较正规的,但是到咱们企业的实物中,你即便是减免的话,咱其实不填那个减免税申报表也能申报成功。
2020年小规模纳税人减至1%纳税,小规模企业第三季度只开了含税10000万的普票,按要求不含税部分为9900.99,应纳税部分为99.01。现在做报表,因为整个季度没超过30万销售额,享受免增值税政策,报表怎么填呢,还是填增值税报表第11栏,自动跳出来税额为297.03,不是应该是99.01吗
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据? 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置?
请问老师,小规模纳税人,更正申报2021年4季度增值税,开过专票和普票,还有未开票收入,那么我的专票部分是不是填写在第二行,普票部分填写在第一行,未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏,未开票部分不单独反映?按季度申报,已超45万
我们是一家小规模旅游公司,听了唐老师的报税课案例2,有几个疑问请假下:附表一中的第5栏是不是填普票+无票收入,如果超过30万,要不要填增值税减免申报表?
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
然后因为第二季度开始都是免税的,开的普票,所以说,你直接填在那个小微企业免税销售额那里就可以。
嗯,咱专票的话还是该怎么填就怎么填,因为他是要交税。
谢谢老师的解答,那相当于减免税申报表不填,直接填主表里本期免税销售额那一栏就可以了是吗,这下我就安心了,因为下个季度我要报增值税,我还从来没操作过!
你好,老师讲课的时候可能讲的比较正规,但是在咱们企业实操作呀,可能就比较简单一些,所以说你光填那个主表就是可以的,这是两种两种哈是老师讲的是正规的,我讲的是咱正常实操中应该简简单的填写的都是可以说得过去的哈,而且税务局也认为这是合理的。