您好,这个是放在其他应收款了

以前会计做的一笔其他应付款余额错了,其他应付款的对方科目都是银行存款,但银行存款的余额又是对的。暂时查不出原因,如果想只调对这个其他应付科目的余额,其他的暂时不管,应该怎么做?
请问, 我“其他应付款”有多个明细科目,其中一个明细科目余额是借方余额。其他都是贷方余额。总科目也是贷方余额。这个借方余额的明细科目,在做资产负债表时,要填列在资产那边吗?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
想问下资产负债表公式应付账款=应收账款明细借方余额+预收账款明细借方余额-坏账准备余额。如果题目只有应收账款的借方+预收账款的贷方,和借贷方不同怎么算啊,没有坏账余额是直接加0吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
你的这个回答是说,财务软件会自动把它放到其他应收款里?就是说其他应付款这个科目,财务报表会显示0,然后这个借方余额,会在其他应收款里显示,是这么理解吗?
嗯对是这个意思的
他不会以负数表示吗?这个是我自己理解的,我不知道对不对,跟你说的不一样。能解释一下吗
不会,因为报表的话,需要重分类列数,针对负数
所以财务软件都是这个样子的吗?
不是,有的软件是负数列式的,就那些比较小的软件
那么请问,到时候报表以负数显示,有什么问题吗?
那种的话,最好是手动修改一下,就是不规范