你好 报表填写在其他应收款项目里

以前会计做的一笔其他应付款余额错了,其他应付款的对方科目都是银行存款,但银行存款的余额又是对的。暂时查不出原因,如果想只调对这个其他应付科目的余额,其他的暂时不管,应该怎么做?
请问, 我“其他应付款”有多个明细科目,其中一个明细科目余额是借方余额。其他都是贷方余额。总科目也是贷方余额。这个借方余额的明细科目,在做资产负债表时,要填列在资产那边吗?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
想问下资产负债表公式应付账款=应收账款明细借方余额+预收账款明细借方余额-坏账准备余额。如果题目只有应收账款的借方+预收账款的贷方,和借贷方不同怎么算啊,没有坏账余额是直接加0吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
你的意思是财务软件在出具报表时会自动转移到那里去,是这个意思?
你好 是的,报表设置好公式会自动填写上数据 的
所有的财务软件都是这样的吗?
所有的财务软件是的。都可以设置。
要自己设置,不是自动的?你刚才又说是自动的?
你好 是自己设置好报表公式 报表会自动填写数据
不是啊,我们买的速达软件,哪里需要自己设置公式的,你做完帐,直接点击报表就好了
。那就说明你们购买软件时,你的软件经销商已经给你们设置好公式了。
。这个根据你们实际情况 设置好了,你就不用再设置了。
那行吧,按照你说的,要设置好公式才能转到其他应收款里。如果没有设置好公式,那就是在其他应付款里以负数显示吗?
是的。是的,您的理解完全正确。
好吧,那我我想请问如果真的在报表中以负数表示,会有什么后果吗?就是会引起关注吗?
这个一般没有什么事的。就是报表看着不好看。如果税务问起来,你就按实际情况说就可以了。因为没有重分类填写的原因。 然后也可以重新再填写报表就行了。