你好请把题目完整发一下
A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.假设不考虑除增值税以外的其他税费的影响。A公司对投资房地产采用公允价值模式计量。A公司有关房地产的相关业务资料如下:(1)2019年4月.A公司自行建造办公大楼。在建设期间,A公司购进一批工程物资,价款为1800万元,增值税税额为234万元。该批物资已验收入库,款项用银行存款支付。该批物资全部用于办公楼工程项目。A公司为建造该项工程领用本企业生产的库存商品一批,成本为280万元,计税价格为300万元。A公司另支付在建工程人员薪酬263万元(2)2019年9月,该办公楼的建设达到了预定可使用状态并投入使用。该办公楼预计使用寿命为30年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧(3)2020年12月,A公司与B公司签订了租赁协议,将该办公楼经营租赁给B公司,租赁期为10年,年租金为340万元,租金于每年年末结清。租赁期开始日为2021年1月1日(4)该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,与该办公楼同类的房地产在2020年年末的公允价值为2700万元.在2021年年未的公允价值为3000万元,在2022年年末的公允价值为2900万元。
(4)该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,与该办公楼同类的房地产在2020年年的公允价值为2700万元,在2021年年末的公允价值为3000万元,在2022年年末的会允化为2900万元(5)2023年1月,A公司与B公司达成协议并办理过户手续,以3300万元的价格将该公楼转让给B公司。A公司已收到全部款项并将其存入银行
4.该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,与该办公楼同类的房地产在2020年年的公允价值为2700万元,在2021年年末的公允价值为3000万元,在2022年年末的会允化为2900万元(5)2023年1月,A公司与B公司达成协议并办理过户手续,以3300万元的价格将该公楼转让给B公司。A公司已收到全部款项并将其存入银行
(4)该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,与该办公楼同类的房地产在2020年年的公允价值为2700万元,在2021年年末的公允价值为3000万元,在2022年年末的会允化为2900万元(5)2023年1月,A公司与B公司达成协议并办理过户手续,以3300万元的价格将该公楼转让给B公司。A公司已收到全部款项并将其存入银行(1)编制A公司自行建造办公大楼的有关会计分录(2)计算A公司该办公楼2019年年末累计折旧的金额(3)编制A公司将该办公楼停止自用改为出租的有关会计分录(4)编制A公司该办公楼有关2020年年末后续计量的有关会计分录(5)编制A公司该办公楼有关2021年租金收入以及公允价值变动的会计分录(6)编制A公司该办公楼有关2022年年末公允价值变动的会计分录(7)编制A公司2023年处置该办公楼的有关会计分录
(4)该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,与该办公楼同类的房地产在2020年年的公允价值为2700万元,在2021年年末的公允价值为3000万元,在2022年年末的会允化为2900万元(5)2023年1月,A公司与B公司达成协议并办理过户手续,以3300万元的价格将该公楼转让给B公司。A公司已收到全部款项并将其存入银行(1)编制A公司自行建造办公大楼的有关会计分录(2)计算A公司该办公楼2019年年末累计折旧的金额(3)编制A公司将该办公楼停止自用改为出租的有关会计分录(4)编制A公司该办公楼有关2020年年末后续计量的有关会计分录(5)编制A公司该办公楼有关2021年租金收入以及公允价值变动的会计分录(6)编制A公司该办公楼有关2022年年末公允价值变动的会计分录(7)编制A公司2023年处置该办公楼的有关会计分录
老师好,请问员工3月17入职,5月才交当月社保,个税增员的入职时间填多少合适,现在已经是6月初了
老师你好,我们替供应商垫付包装盒费用,我们还没有给包装厂付款,我怎么做账,借方和贷方
老师,这么怎么做账啊?
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2023年12月份把普票需要交税的部分全部结转到免税收入了,24年交税发现应交税费有负数需要如何调整分录
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做工商年报的时候,2025年实缴的,2024年的工商年报要不要填呢
10月进口货物,在11月抵扣认证海关进口增值税专用缴款书,在11月入库,想了解一下, 11月入库做账时候是用11月记账汇率7.0 还是10月的汇率7.1,货款已经在10月付款,而且期末有调汇 (企业记账汇率按照出口当月第一工作日确认)
生产型企业。出口退税。退税率为0的货物怎么处理?外销发票怎么开?开13%还是什么
老师,去年的无形资产摊销的时候我写的分录,借无形资产摊销10万,贷累计摊销10万 现在想红冲,怎么写呢