您好 解答如下 销售环节增值税=226/1.13*13%=26 销售环节消费税=226/1.13*15%=30

某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,4月上旬从国外进口一批散装化妆品,关税完税价格150万元。本月企业将进口的散装化妆品的80%生产加工为成套化妆品7800件,对外批发销售7000件,取得不含税销售额290万元;向消费者零售800件,取得含税销售额51.48万元。(化妆品的进口关税税率40%、消费税税率15%、增值税税率13%)要求:(1)计算该企业在进口环节应缴纳的消费税、增值税。(2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税、消费税。
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。(2)计算该企业在国内生产销售环节应向税务机关缴纳的增值税和消费税
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。(2)计算该企业在国内生产销售环节应向税务机关缴纳的增值税和消费税
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。
某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月从国外进口一批化妆品,关税完税价格为300万元。进口机器设备一套,关税完税价格为80万元。本月内该企业将生产的化妆品对外销售,取得含税销售额226万元。已知:化妆品关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税税率为13%;机器设备的关税税率为20%,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别回答以下问题:(1)计算该企业在进口环节应向海关缴纳的关税、消费税和增值税。
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧