同学您好,请稍等稍等
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
同学您好,进项税额转出是要交税的呢,可以转入应交税费——未交增值税
可是我进项大为什么交税
报表也没显示要交税啊
那你检查一下,你资产负债表的公式是不是哪里有问题,是不是没含进项税额转出这个科目
应该是资产负债表应交税费科目取数有问题,你再仔细检查一下
进项税额转出贷方不是和当月进项销项一块算了么,销项大交税,进项大留底,对吗
是的,同学,你说的没错
那您为什么说交税,吓死我了
同学,你再检查一下你资产负债表的取数和公式,看有没有问题呢