你好 稍等看下题目
25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。(4)20日,甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两种商品。A商品的单独售价为10000元,B商品的单独售价为50000元,合同价款为54000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在10天之后交付,当两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为6000元和30000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务,其控制权在交付时转移给客户。甲公司在合同签订日交付了A商品,30日交付B商品并向客户开具增值税专用发票。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13% (3)15日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.7万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。
甲公司委托丙公司销售商品200件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10000元,增值税税额1300元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生;甲公司采用实际成本核算,丙公司采用进价核算代销商品。代销手续费的增值税率为6%。
18日委托丙公司代销M商品150件,每件成本为1万元。合同约定丙公司应按每件不含税售价1.2万元销售M商品,甲公司按照不含税售价的5%支付手续费。28日,丙公司已对外实际销售M商品100件,开出的增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项已收存银行。30日,甲公司收到丙公司开具的代销清单。提供代销服务的丙公司向甲公司开具的增值税专用发票上注明的价款为6万元,增值税税额为0.36万元。甲公司与丙公司之间的结算款项均以银行存款支付
11月5日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.8万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。分别做甲公司和丁公司的会计处理,注意要写清楚摘要!
老师,广告公司现出售购入时计入长期待摊费用未计入到固定资产的出租车顶灯,应按照什么税目开具发票给购买方
老师,我们是劳务派遣公司,然后我们的劳务派遣开的发票都是工资+服务费=代缴工资差额发票,社保+服务费=代缴社保的差额发票,但是上个月我们增加了一个客户,我们把工资加管理费一并开成劳务费,那这个月这个员工又有社保了,我们想开代缴工资和代缴社保的差额发票,那以前的劳务发票要红冲吗?这种操作可以吗
老师个体工商户申报经营所得第二季度数是涵盖第一季度金额是不 比如 1-3月申报收入200利润100 4-6月产生收入100利润50 第二季度申报时候是不 收入200+100=二季度数 依此类推呀
老师您好,请我我公司两名员工在别的公司上保险,工资也是在上保险的这家发放,但是每个月需要把正好的保险和工资金额打到另一家账户,账务上怎么处理啊
应付账款余额为负,是表示供应商没开票么?
老师,女鞋成本核算这块有详细教程吗?就是生产工艺的构成,原材料构成,成本收据收集,涉及单据,怎么登记到财务系统里面,成本分析等等
老师,我们付的场景费,对方给我们开的发票住宿费,因为他们是民宿说开不大场景费发票,我们能入账吗?付款回单备注的也是场景费合同签的也是场景费
新注册的公司有营业执照和章子,要报税的话是不是在当地的税务局官网的自然人里面去注册呢?
就是这样的,这种在哪里导呀?
你好 老师 。我汇出5000元业务费给员工代付 ,但他实际给出6000元。他挪用了给他们的生活费其中的1000元。(生活费是用完就给。不用报销单,每个月也不固定钱数)那我的凭证应该怎么写。因为是代付的费用,以前都是我转给他多少钱,他在给我他转给别人多少钱的回单。钱数都是一样的