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Q

有一笔销售是实际发生的,但不是我们公司的销售,但是他用我们的公帐转钱转到我们公帐,有合同我们也开了发票,这该怎么做?

2022-11-27 00:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-27 00:08

同学你好 答:如果属于公司的业务 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2022-11-27 00:09

但是公司没有对应的库存商品,容易产生虚构业务,没有成本可抵减利润的结果。

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同学你好 答:如果属于公司的业务 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-11-27
你好这个你最好让对方写个委托书。
2025-10-14
1.收到A公司发货时:借:库存商品贷:应付账款 2.实际销售给客户时(假设销售金额为100元,不含税):借:应收账款 100贷:应付账款 85(假设商品成本为85元)贷:主营业务收入 15 3.结转成本:借:主营业务成本 85贷:库存商品 85 4.30天后,根据A公司提供的结算单和发票进行结算:借:应付账款贷:应付票据 5.A公司回款时:借:银行存款贷:应付票据
2024-01-12
你好,计入费用,但是这个钱不能税前扣除。
2022-03-23
你好,老师也认为应该签订技术开发合同,要按照实际来
2022-02-06
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