同学你好 答:如果属于公司的业务 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师, 我们有家有建筑资质的公司,我们底下有一个经销商,销商我们的防水材料,用我们的建筑资质签了合同,但客户指定用的材料不是我们家生产的材料,而是别家的材料,客户却要我们开票,但我们实际未销售材料,这票该如何开?
老师,比如有笔业务是19年发生的,当时给销售方对公转账,走的预付款但是实际销售方给开发票了只是没给我们,现在他们把19年发票给我了我怎么做账?这张19年发票还能用吗
我们是房地产开发公司,销售人员是销售公司得人,在销售公司那边发工资,但是我们过年也给这些销售人员发放工资了,这个帐该怎么做?
有一笔销售是实际发生的,但不是我们公司的销售,但是他用我们的公帐转钱转到我们公帐,有合同我们也开了发票,这该怎么做?
老师,请问代销业务如何做帐,比如我们与A公司的结算模式是根据实际销售回款(且销售配送由我们配送),帐期30天,30天后A公司根据实际销售出个结算单,让我们开发票给他们,他们再回款给我们,那我们根据A公司的销售(货款是A公司收),直接发货给客户这个帐怎么做?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
但是公司没有对应的库存商品,容易产生虚构业务,没有成本可抵减利润的结果。