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某股份有限公司(以下简称A公司)2019年度的有关资料如下:(1)A公司年初未分配利润为借方60万元(五年内产生);(2)本年以下账户发生额为主营业务收入贷方1560万元,主营业务成本借方979万元,其他业务收入贷方300万元,其他业务成本借方180万,管理费用借方115万元,销售费用借方52万元,研究无形资产产生开发支出借方10万元、研发费用借方5万元,营业外收入12万元,营业外支出21万元(3)该企业适用的企业所得税税率为25%。按税法规定本年度准予扣除的业务招待费为40万元,实际发生业务招待费55万元,支付的税收罚款20万元,国债利息收入10万元,其他纳税调整增加额20万元。递延所得税资产年初余额30万元,年末余额35万元。递延所得税负债年初余额40万元,年末余额47.5万元。(3)按提取基数的10%提取法定盈余公积。(4)向投资者宣告分配现金股利100万元。计算该企业2019年的营业利润、利润总额、应纳税所得额、所得税费用、提取的法定盈余公积及现金股利、净利润、可供分配的利润(以万元为单位)。
(1)某股份有限公司2021年1月1日“利润分配--未分配利润”的余额借方20万元,为上一年度的亏损额。本期实现的损益如下:主营业务收入300主营业务成本200其他业务收入60其他业务成本30投资收益10管理费用20销售费用10财务费用10(2)2021年12月31日,用净利润弥补上年亏损,计算当年企业所得税。(3)提取法定盈余公积8万元,提取任意盈余公积6万元,分配现金股利16万元,分配股票股利15万元。请根据上述资料编制相关会计分录,并计算“利润分配--未分配利润”的余额。
(1)某股份有限公司2021年1月1日“利润分配--未分配利润”的余额借方20万元,为上一年度的亏损额。本期实现的损益如下:主营业务收入300主营业务成本200其他业务收入60其他业务成本30投资收益10管理费用20销售费用10财务费用10(2)2021年12月31日,用净利润弥补上年亏损,计算当年企业所得税。(3)提取法定盈余公积8万元,提取任意盈余公积6万元,分配现金股利16万元,分配股票股利15万元。请根据上述资料编制相关会计分录,并计算“利润分配--未分配利润”的余额。
某公司某年12月初“本年利润”月初货方余额为500000元,“利润分配未分配利润”借方余额为50000元,“盈余公积”月初货方余额为70000元。12月份损益类账户发生额如下:主营业务收人300000元、其他业务收人80000元、营业外收人20000元、主营业务成本180000元、其他业务成本60000元、税金及附加20000元、销售费用18000元、管理费用22000元、财务费用20000元、营业外支出9000元。按利润总额的25%计提企业所得税,按净利润的10%计提法定盈余公积按净利润的30%计算应付投资者利润。要求1.结转利润分配明细分类账并计算该公司12月末“利润分配—未分配利润”账户余额。
某公司某年12月初“本年利润”月初货方余额为500000元,“利润分配未分配利润”借方余额为50000元,“盈余公积”月初货方余额为70000元。12月份损益类账户发生额如下:主营业务收人300000元、其他业务收人80000元、营业外收人20000元、主营业务成本180000元、其他业务成本60000元、税金及附加20000元、销售费用18000元、管理费用22000元、财务费用20000元、营业外支出9000元。按利润总额的25%计提企业所得税,按净利润的10%计提法定盈余公积按净利润的30%计算应付投资者利润。要求(1)结转利润分配明细分类账并计算该公司12月末“利润分配—未分配利润”账户余额。
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。