意思是:劳务公司付给员工的所有工资福利等总金额16481.50

劳务派遣公司代收代缴,差额征税按服务费收入开票,如果合作单位把员工的商业保险金也转入,派遣代缴给保险公司,保险公司开票了,那是否不用开商业保险的税额,劳务外包收入内含工资和商业保险,所以都全额开票了,那所得税是否能把这块作为成本费用支出税前扣除呢?
老师你好,我们是建筑劳务公司,承接的项目都是一些政府项目,规定总包代付我的工资,必须走农民工工资专户。意思就是我们的收入金额就是劳务成本的金额,这样对我们而言就没有利润。长期以往,对所得税这方面我们有没有风险,还是需不需要做一个调增
30日,将本公司员工派遣到广州市隆发贸易公司,本月劳务派遣收入为4.5万元(含税价),支付给所派遣员工的工资、保险、公积金等费用3万元。开具一张5%征收率差额开票功能生成的增值税普通发票。(计税方式为:简易征收;即征即退为:)
收到一张劳务公司差额征税的专票,金额:88832.81,税额:3617.57,备注差额征税16481.50,可以理解为(收入92450.38-成本)*5%=3617.57吗?成本就是20098.98吗?意思就是劳务公司付给员工的所有工资福利等总金额为20098.98嘛?
老师好,本公司为劳务派遣公司与其他单位签订一份协议为三个月,派遣人员1名去帮忙搞三个月卫生,总共支付20000元。象这种发票,作为劳务派遣公司按差额征收开的话,就是把此员工三个月发放的工资+企业承担的社保金额算上去合计金额填写在:备注栏差额征税中,对不。
老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
那不是应该税额是(92450.38-16481.50)*5%=3798.44
差额征税中的税=(总额-差额)*5%=(88832.81-16481.50)*5%=3617.57
好的,明白啦!谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
老师,再请问下,有些是把代发工资开了普票,把盈利开了专票,这个也是差额征税嘛?只是开票不一样,可以这样理解不
是的,是差额征收。不是差额开票
好的,谢谢老师
祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!