你好,如果是一般纳税人的话,每个月的15号之前,比如你现在遇到的是这个月的下一个月申报的时候抵扣就可以到付雅思里面,本期发生额,实际抵扣金额,还有主表28行
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师您好,跨区域提供建筑服务,已经预缴了税款,何时在机构所在地申报增值税
老师您好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在表几当中
跨区域涉税事项已经预缴了税款并做了反馈,一般什么时候能在机构所在地税务局抵扣,是次月吗
老师,一个城市内,但是跨县了,提供建筑服务,需要办理跨区域涉税报告,预缴增值税吗?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师我们是一般计税方法,用含税款项/(1+9%)*9%减去进项税再减预缴税款就是我要交的是吗
你好对的 是这么做的
老师申报的9%的税额是填进附表一的第四行9%税率的服务不动产和无形资产里吗
你好 是的是这么做的。
好的谢谢您
不用客气 周末愉快