你好 1.以银行存款支付生产部门电费2000元。 借:制造费用,贷:银行存款 2.计提本月份生产部门固定资产折旧费8000元。 借:制造费用,贷:累计折旧 3.本月应付生产部门管理人员工资3000元。 借:制造费用,贷:应付职工薪酬 4.生产部门为修理领用材料3500元。 借:制造费用,贷:原材料 5.摊销以前预付的由生产部门负担的财产保险费400元。 借:制造费用,贷:长期待摊费用 6.投产品生产工时比例分配制造费用。(A、B、C产品本月生产工时分别为10000工时、30000工时和40000工时) 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,生产成本—C产品,贷:制造费用
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
如何用会计学堂App下载应收应付的报表,还有每月的收支报表,利润表等
客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
有限责任公司增加注册资本流程
老师你好!生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录?
收入确认时间应该按什么确认
郭老师,去年的时候支付了费用给员工报销了,然后发现多报销了¥30,我今年的时候他又退回来了,我怎么做呢?我可以直接做银行存款,冲掉去年的业务活动成吗?
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账,相当于内账,现在要分开记账了,如何做,从哪里入手?谢谢老师