您好 请问是需要写分录吗
1.12月5日,车间领用甲材料2万元,其中,A产品使用8000元,B产品使用9000,车间一般消耗3000元。2.12月7日,车间领用乙材料3万元,其中,A产品使用15000元,B产品使用14000元,车间一般消耗1000元;另外,行政部门领用乙材料1600元。3.12月12日,财务科刘某出差,预借差旅费4000元。4.12月14日,以现金支付车间办公费800元。5.12月16日,财务科刘某出差回来,报销差旅费4216元,以现金补付不足款项。6.12月20日,以银行存款支付员工工资287000元。7.12月25日,以银行存款支付常设销售机构房屋当月租金3000元。8.12月31日,计提本月固定资产折旧4700元,其中,车间折旧3600元,行政管理部门折旧600元,销售部门折旧500元。9.12月31日,分配本月职工工资。本月应付职工工资291500元,其中,车间生产工人工资200500元,车间管理人员工资22000元,行政管理人员工资25000元,销售人员工资44000元。
会计分录 (1)10日,领用甲材料1000千克,金额30000元;乙材料1500千克,金额27500元;丙材料2000千克,金额50000元。其中生产 A 产品耗用45000元,生产 B 产品52500元,车间一般耗用5000元,行政管理部门耗用3000元,销售部门耗用2000元。 (2)16日,以银行存款支付水电费8500元,其中归属于车间的水电费为5500元,归属于行政管理部门的水电费为3000元。 (3)31日,结算分配本月职工工资275000元,其中生产 A 产品的生产工人工资为80000元,生产 B 产品的生产工人工资为105000元,车间管理人员工资25000元,厂部管理人员工资50000元,销售部门人员工资15000元。(4)31日,按照本月职工工资总额的14%计提职工福利费。(5)31日,计提本月固定资产折旧30000元,其中车间用固定资产折旧18000元,行政管理部门用固定资产折旧8500元,销售部门用固定资产折日3500元 (6)31日,产品完工验收入库,结转完工产品成本, A 产品500件,金金额为50000元; B 产品800件,金额为96000元。
1.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。3.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600,行政管理人员工资8000元。
做分录1.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。3.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600,行政管理人员工资8000元。
做分录1.现金400元支付本月车间的水费2.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。3.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。4.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600行政管理人员工资8000元。5.12月31日,结转本月份制造费用(按生产工人工资比例分配)做分录
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗