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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢

2022-06-07 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 13:35

你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   

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你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   
2022-06-07
你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
2022-11-28
同学你好 这个有发票吗
2022-11-28
 你好;   你们的发票 在那个地方的; 你用发票复印件来 冲或者是把原件      弄出来 付你们的    现在报销单后面去   
2022-06-07
你好,当时你的分录怎么做的?借原材料贷其他应付款吗?
2022-11-24
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