您好,场租费是可以开专票的。对方也有专业的权限的。

老师麻烦问下举办活动产生7000元的场租费,这个供应商说无开专票权限,只能开普票,因为是以餐饮为主,感觉应该可以开吧,只是不想交税的
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
【资料】甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,本年8月部分业务如下:1、销售袋装食品取得含税收入339000元,另收取合同违约金28250元。2、赠送给学校自产瓶装饮料一批,生产成本为1130元,含税售价为1695元。3、购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额为13000元,购进办公设备,专票上注明税额为4250元;购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。4、采取分期收款方式销售饮料一批,含税总价款为56500元,合同约定分3个月平均收取货款。题目中涉及到的增值税率均为13%。进项税额均在本月抵扣。【要求】回答以下问题(每问5分,共计15分)1.当月发生的进项税额,准予从销项税额中抵扣的有哪些,不能抵扣的说明原因。2.计算当月应交增值税的金额,并将其转入未交增值税。3.若甲公司需购进生产用原材料一批,乙公司报价为含税价100元每千克,可开专票,丙公司报价为含税价92元每千克,只能开普票,计算分析甲公司应该选择在哪家公司购买。
【资料】甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,本年8月部分业务如下:1、销售袋装食品取得含税收入339000元,另收取合同违约金28250元。2、赠送给学校自产瓶装饮料一批,生产成本为1130元,含税售价为1695元。3、购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额为13000元,购进办公设备,专票上注明税额为4250元;购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。4、采取分期收款方式销售饮料一批,含税总价款为56500元,合同约定分3个月平均收取货款。题目中涉及到的增值税率均为13%。进项税额均在本月抵扣。【要求】回答以下问题(每问5分,共计15分)1、当月发生的进项税额,准予从销项税额中抵扣的有哪些,不能抵扣的说明原因。2.计算当月应交增值税的金额,并将其转入未交增值税。3.若甲公司需购进生产用原材料一批,乙公司报价为含税价100元每千克,可开专票,丙公司报价为含税价92元每千克,只能开普票,计算分析甲公司应该选择在哪家公司购买。
您好!老师,我想请交下,我们公司租给了一个银行,现在他们要求开水电费发票,我们这个公司是在供电局开了户的,也交了电费的,按说是可以开给对方电费发票的,是吧,但是就水费应该是是不能开的,因为这个公司没有在自来水公司开户,是在我们另外一个公司开的户,当然也是我们老板的公司,但是又是独立的公司,我现在就想请教老师,我们可不可以在开户的公司把水费开给我们这个公司然后再开给我们的租户银行,这样操作可以吗?如果不能,老师麻烦指导下该怎么操作?
甲和商户签代收代付协议,商户卖货款甲收,然后甲再付给商户,银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的,老板
甲和商户签代收代付协议,商户卖货款甲收,然后甲再付给商户,银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
老师:2026年1000以下小额零星支出,不开发票,收款人签字按手印 填写收款人联系方式,身份证号码可以企业所得税扣除吗
企业发工资对公转账给员工,公司账户是建行,员工银行卡有冻结风险,怎么发?再让员工办个别的银行卡行吗?
麻烦问一下就西部大开发优惠的备查资料有哪些?
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
那其实这么写不对吧
您好,是的,还没取得专票,可以去申请领取专票来开的
关键它现在就说没权限开,好奇怪
您好,如你所说,是不想开,不想交税吧
老师,也没有,对方就说他们是餐饮类的酒店,在税局没权限
您好,那这个没有办法了呢