你好,可以的,可以这么做的。第一列填写原址,第二列填写账上折旧的金额,第三列填写一个月折旧的金额,第四列填写的是一次折旧的金额。
公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师,公司的公车今年11月购买,12月份在申报第四季度企业所得税时,可以填在固定资产加速折旧表里吗?怎么填啊?
老师,请问23年11月购买车车辆,12月固定资产一次性折旧,24年1月所得税季报填了A201020固定资产加速折旧优惠明细表。4月份还需要填吗?没有新增固定资产
老师,公司11月份买了两个车,想一次性加速折旧,这样的话,填写第四季度企业所得税季报,资产加速折旧摊销优惠明细表,要把这两个车车总金额全部填写在表里吗?
请问下老师,我们处理了个车辆高买低卖的风险,当时直接补交了车辆差额的增值税和附税,未开票,这个业务怎么处理呀?
本月收到劳务费发票,下月支付劳务费,借,管理费用-劳务费,贷,其他应付款-某某,计提个税,借,其他应付款-某某,贷应交税费-个人所得税,这样做对吗
一般纳税人可以代开增值税专用发票吗
老师您好!请问一下,外贸公司一般贸易出口,1.出口报关单以EXW成交方式,出口退税申报按FOB,做出口退税申报的时候,直接拿EXW作为FOB申报,是吗?2.如果出口时以FOB作为成交方式,那外贸公司的出口退税单证资料里还要准备国内运输单据和发票,是吗?
出口退税的详细流程是怎样的
老师4-5月的增值税没报,进项我能认证到4月吗
老师,会计在审核合同的过程中,应重点注意哪些方面?怎样能更好的规避掉企业的一些风险
老师有份合同之前签的是9个点的,现在变更成6个点的合同总金额对方说不变,税差怎么处理最好呢?
你好老师,我现在接一家企业老板基本户里有还贷款的支出,2023到现在也没有账,现在我接手我从哪个时间段记期初数,然后这个还贷款的分录如何做?
我想问下,我们以前预收金额很大,现在越来越少,应收越来越多,会有风险吗
会计账上如何做分录呢,分录也要一次性提完所有折旧吗?还是按月提?
账上只能按月折旧的,不允许一次折旧,会计上没有一次折旧。
那公车的价值是加上税费保险的合计价格,还是裸车的价格才是公车的价值呢?
不含税的金额加上购置税的,还有上牌费,这个属于固定资产的原值 保险的,单独做管理费用,保险费。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。