你好同学,可以把它进入到施工成本里面就行,借工程施工嗯,间接费用。贷银行存款。

收到zhengfu一笔款项,计入了递延收益,后期发生了研发费用,咨询费用等,递延收益这块怎么处理呢?按照实际发生的金额结转吗?还是怎么处理,谢谢
你好,追偿货款发生的费用,怎么做账务处理?
老师你好!企业实际发生的福利费超出工资总14%的部分账面怎么处理
你好,老师,请问延保服务计入合同负债,如果在延保服务期内未发生延保服务,合同负债怎样处理?
老师你好,工人的出入证延期发生的费用,账务怎么处理?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
可以不设间接费用吗?可以放在其他费里面吗?
你好同学也可以的,没问题。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心。