你好,学员,未来建议公户付款,不要直接打款给法人的
老师好!公司目前财务不完善,支付过渡费、工程款等等费用都是从公司账户转入法人个人账户,再由法人个人账户支付去支付。请问一下这规范吗?由我去代法人个人账户代签字支付,我会有什么风险吗?
老师好!公司目前财务不完善,支付过渡费、工程款等等费用都是从公司账户转入法人个人账户,再由法人个人账户支付去支付。请问一下这规范吗?由我在银行业务委托单上写自己名字代签法人名字支付,请问我会也有什么风险吗?
老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
老师好!公司在2021年7月份至2022年3月份从公户转款到法人个人账户,由法人个人账户去支付过渡费、工资、工程款等,法人给公司打有收据。请问一下公司公户转款到法人个人账户来支付的款项,现在怎么规范处理?会不会有什么税务风险?
会计科目的资产类怎么改成损益类
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。运营期折旧怎么算出来的是11,怎么算的
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远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师为什么净现金流量是加11啊
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师为什么净现金流量是加11啊
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师为什么净现金流量是加11啊
好的老师 请问一下法人个人卡支付款项现在应该用什么科目来规范? 出纳做台账时付过渡费这些在类别上属于什么?
可以先挂往来款的
往来款指的科目是哪个?其他应收款?其他应付账?挂哪个合理些? 那公司汇入法人个人账户的款项应该是往来款吗? 法人支付过渡费呢?是属于什么?成本?(注:支付拆迁户过渡费是开发成本吗?还是什么?)费用?(注:如果是费用的话,到底是哪类型费用?)
1,支付给法人 借其他应收款 贷银行存款 2,法人拿发票报销 借费用等科目 贷其他应收款