你好,这个不影响的,因为这个其他应付款你们是用在职工身上的。

老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师,那工会账户银行收的手续费,借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
客户多开发票时借 应收账款。贷:其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本,这样记账是否合理,是否会导致利润偏高?
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是了用在职工的,只是因银行行手续费这部分计入财务费用,对应这部分一直在账上挂着其他应付款
老师,我想问的是这部分挂着的其他应付款后期怎么冲
你支付给职工的这些福利费都可以冲其他应付款的。
其他的是冲职工福利费,是银行手续费影响的这部分其他应付款怎么冲
收到工会时的款,做账是借:银行存款 贷:其他应付款
你好,你这个其他应付款红冲完了就可以,如果不够用的话,你企业会支付的,企业支付的话,你也做其他应付款不就可以。
老师 ,那就是这部分用企业自付的冲是吗
老师那这个分录是这么做的
谢谢老师了
是:借:其他应付款 贷:银行存款
你好 是的是的是这么做。
那是不由企业账户付的款冲其他应付款时,就不能计福利费了
老师,我对这块不是很熟悉 谢谢老师的解答
对的是的,不做福利费里面的,但是个税需要正常缴纳。
好的,明白了,谢谢老师的详细解答
不用客气,工作愉快。