同学你好 一、我要办税—一般退(抵)税管理。 二、一般退(抵)税管理—汇算清缴结算多缴退抵税。 三、退(抵)税申请表页面,在退税申请界面点击【多缴查询】
你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
你好,作废增值税专票后需要重新开具,还是自己可以在电子税务局代开申请就行吗?还是必须作废后去大厅税务局工作人员给代开?
老师你好,税局代开的专票小规模公司,发票作废后没有申请退税,也不打算再申请,开票的时候扣了增值税和城建税,现在科目余额表贷方是负数应该怎么做分录冲销呢?谢谢!
你好,因代开专票后作废增值税和城建税已扣,现要在电子税务局申请退增值税和城建税,请问流程怎样操作
北京电子税务局代开专票作废了,已经缴纳的增值税和城建税在新一季度的申报表里面也做了扣除,请问税款是直接就能退回来吗,还是需要其他操作
老师,公司有一个固定资产上月科目写错了未计入固定资产,这个月改正了。折旧是从这个月计提还是下月计提?
你好老师,我在电子税务局,注销税务,但是个人需要申报,说了不在纳税期间。这个问题该怎么解决那
样品用于达人寄样和拍摄怎么做账?如果是外购的,会计分录:借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 解释:外购样品用于寄样和拍摄,增值税进项税额不得抵扣,需做进项税额转出处理,成本计入销售费用。 但是我们是小规模纳税人,就是货物进来的时候借:库存商品,贷:银行存款,寄样或者拍摄的时候不是借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品么?
上一年的纳税总额怎么算的,是交了多少税还是销项金额减去进项金额
老师,给车间采购风扇,做福利费,不能抵扣进项税我,是吗
安保企业、开差额发票可以同时开差额发票和增值税专用发票、增值税普通发票吗
老师,请问8月份发现4-6月份的增值税和所得税申报错误,8月可以更正申报吗
员工没有每天到公司,但员工到公司时,公司人员统一订餐,这个餐费如何入账,算工作餐费还是聚餐费哦
四川成都,老师在哪里可查询社保编码 第三方平台的那种
老师,我想问一下,就是我们有一个供应商,我们给它加工了,有六千块应收,我们同时欠他们应付3万,现在要应收冲应付这个对账单怎么做?我想着直接做一个六千块的应收单给她们就好了