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老师你好,我们公司有账龄一年半的10万元的应收账款,后通过谈判协商,确定其中7万元为质量补偿款,另外三万元对方已汇入我公司账户,在去年,针对这10万元的应收款已经计提了百分之三十的坏账准备即三万元,请问老师,我如何做会计分录?直接借营业外支出7万元,还是借营业外支出4万元,借坏账准备3万元?这里坏账准备金额可以冲减吗?

2022-11-29 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 15:14

你好;    意思你之前应收账款是10万;  你有7万是质量问题  造成对方不付款;  付款给你 3万冲应收账款 ; 那你之前计提了  3万的坏账; 现在收回来; 你要做 :     撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备 收回账款 借:银行存款 贷:应收账款等   

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你好;    意思你之前应收账款是10万;  你有7万是质量问题  造成对方不付款;  付款给你 3万冲应收账款 ; 那你之前计提了  3万的坏账; 现在收回来; 你要做 :     撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备 收回账款 借:银行存款 贷:应收账款等   
2022-11-29
你好,,直接把坏账准备去年计提的,还有今年的这个没有计提,的这部分,直接转到营业外支出里面就可
2022-11-29
您好,借银行存款31000营业外支出或主营业务成本69000贷应收账款100000,借信用减值损失-30000贷坏账准备
2022-11-29
同学你好 冲减计提的坏账准备
2020-12-22
您好,填写A105090表单和营业外支出数据A102010
2022-04-27
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职称:注册会计师,税务师

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