你好同学,对的,但没有发票的话,没办法抵扣增值税,也没办法抵扣企业所得税这一块儿的。

老师,汇算清缴已经做过了,去年的发票突然给我,还能入账到今年吗?可以作为今年的所得税抵扣吗
老师,咨询一下,今年2月份收到一张去年开具的差旅费发票需要报销,正常做账吗?所得税可以作为差旅费今年税前抵扣吗
今年已销售的产品,必须今年收到供应商发票才能抵扣所得税吗?
2022年购入库存商品,进项发票已抵扣,今年3月已把商品销售,已收到货款,4月份核实发现采购单价比销售还高,请问应如何处理?
老师/:coffee,公司是新成立的,还没有销售收入,收到了供应商的进项发票,对公户已经付款了, 可以先入账,不认证抵扣吗? 还是必须得入账,也抵扣啊?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
那如果产品没销售呢?是不是销售的年度收到就行
你好,没有收到的话,正常你只要采购了,付款了,他就应该给我们开发票的,再晚的话也得是年底之前开过来,要不然这个业务有问题,有什么问题呢?说明对方有少做收入的情况,因为咱没有接收到采购发票。后期对咱们来说也会有一丝潜在的风险。