你好; 多支付了。 你做 ;借银行存款贷 应收账款 ; 退款; 借应收账款贷银行存款

老师,你好,我们公司收到客户服务费,之前打货款给我们时已经支付给我们了,现在我们开发票给对方,我要如何做分录入账
您好,我公司是零售企业,有个代理商名下的店面被公司收回了,这个店面在代理商那有2000元的保证金 但这个代理商不给了,但这个店面肯定要这笔钱,就等于在我们这有2000元的已付款,请问一下我们跟这个店面怎么做这2000元的会计分录
您好,请问对方给我们公司支付账款时多支付了2000,我们转回去了这2000,这个2000我们要如何做会计分录呢
老师,我们公司一个月内给不同公司支付货款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的会计分录可不可以做成:借:预付账款- a公司1000,预付账款-b公司2000,预付账款-c公司3000,贷:银行存款6000?
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
那应收账款上一直挂着2000块钱没事吧?
你好; 是的; 可以的; 等着退了了就平衡了
如果退回去的这2000我借其他应收款2000,贷银行存款2000可以吗?
你好; 你除非之前有其他应收款在贷方哈; 不然你不平的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价