你好; 多支付了。 你做 ;借银行存款贷 应收账款 ; 退款; 借应收账款贷银行存款

老师,你好,我们公司收到客户服务费,之前打货款给我们时已经支付给我们了,现在我们开发票给对方,我要如何做分录入账
您好,我公司是零售企业,有个代理商名下的店面被公司收回了,这个店面在代理商那有2000元的保证金 但这个代理商不给了,但这个店面肯定要这笔钱,就等于在我们这有2000元的已付款,请问一下我们跟这个店面怎么做这2000元的会计分录
您好,请问对方给我们公司支付账款时多支付了2000,我们转回去了这2000,这个2000我们要如何做会计分录呢
老师,我们公司一个月内给不同公司支付货款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的会计分录可不可以做成:借:预付账款- a公司1000,预付账款-b公司2000,预付账款-c公司3000,贷:银行存款6000?
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
那应收账款上一直挂着2000块钱没事吧?
你好; 是的; 可以的; 等着退了了就平衡了
如果退回去的这2000我借其他应收款2000,贷银行存款2000可以吗?
你好; 你除非之前有其他应收款在贷方哈; 不然你不平的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价